| DATA | NOME | OBSERVACAO | DESCRICAO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
| NULL | | | Saldo Anterior | | | 10973.82 |
| 02.03.2022 | Everest | | Déb Tit. Compe. Efeti | 325.00 | | 10648.82 |
| 02.03.2022 | | Máquina de Lavar Calçada | PIX Débito | 100.00 | | 10548.82 |
| 02.03.2022 | | Renovação da Conta Corrente | Tar.Ren.Lim.Cta Gar | 40.00 | | 10508.82 |
| 04.03.2022 | Funcionária | 000.176 | Cheque Pago Caixa | 1041.21 | | 9467.61 |
| 04.03.2022 | Everest | | Déb Tit. Compe. Efeti | 400.00 | | 9067.61 |
| 07.03.2022 | Sanepar Pr | | Déb Conv Saneamento | 1181.81 | | 7885.80 |
| 07.03.2022 | | | Cred.TR.CT.InterCre | | 872.04 | 8757.84 |
| 07.03.2022 | SDS Elevadores | | Déb Tit. Compe. Efeti | 241.00 | | 8516.84 |
| 07.03.2022 | | | Déb Conv. FGTS | 78.52 | | 8438.32 |
| 09.03.2022 | | | Cred.TR.CT.InterCre | | 841.69 | 9280.01 |
| 10.03.2022 | Edson Macedo Serviços Administrativos | Telhado | Déb Tit. Cobrança | 2500.00 | | 6780.01 |
| 10.03.2022 | Dr Atende | | Déb Tit. Cobrança | 145.50 | | 6634.51 |
| 10.03.2022 | Sindicato | | Déb Tit. Compe. Efeti | 14.72 | | 6619.79 |
| 10.03.2022 | Cooper | | Déb Tit. Compe. Efeti | 418.13 | | 6201.66 |
| 10.03.2022 | | Manutenção da Conta Corrente | Deb Pacote Serviços | 42.90 | | 6158.76 |
| 11.03.2022 | | | Cred.TR.CT.InterCre | | 1647.29 | 7806.05 |
| 14.03.2022 | Copel | | Déb Cnv En. Elet. Gas | 304.33 | | 7501.72 |
| 14.03.2022 | | | Cred.TR.CT.InterCre | | 5427.63 | 12929.35 |
| 18.03.2022 | | | Db. Conv. TR FD-RFB | 323.91 | | 12605.44 |
| 18.03.2022 | | | Cred.TR.CT.InterCre | | 905.79 | 13511.23 |
| 21.03.2022 | Porto Seguro | | Déb. Conv. Seguros | 367.11 | | 13144.12 |
| 25.03.2022 | Porto Seguro | | Db. Conv. TR FD-RFB | 36.03 | | 13108.09 |
| 25.03.2022 | | | Déb Tit. Compe. Efeti | 19.64 | | 13088.45 |
| 28.03.2022 | | Samuel - Coroa de Flor | PIX Débito | 200.00 | | 12888.45 |